到岗时间:1个月之内
工作职责: 1、制定集团内部审计管理制度和流程、编制年度内审计划;
设置内审控制点,并监控执行;
2、独立带队实施常规审计或专项审计,主要涉及内控体系建设、风险防范机制建设等;
3、对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
4、独立开展调查与反舞弊工作;
5、完成领导安排的其它工作。 任职资格: 1、全日制本科及以上学历,会计、审计、法律、计算机等相关专业;
2、具备5年以上审计相关工作经验,熟悉供应链、采购、营销、研发、售后等审计重点业务模块;
3、掌握现代审计管理理论知识,有丰富的监察领域调查与反舞弊实践经验,有成熟有效的调查手段和方法;
4、良好的组织协调、沟通及文字表达能力,对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索。
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联系我时就说是在 连仁 上看到的