- 到岗时间:1个月之内
- 年龄要求:18-35周岁
- 婚况要求:不限婚况
岗位职责: 1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2.对投资项目进行财务预测,风险评估、收益预测、退出方案制订,同时出具投资建议书 3.协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
4.根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计等;
5.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
6.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
7.完成主管交办的其他工作。 任职要求: 1.本科以上学历,财务审计相关专业,8年以上规模性企业审计、风控管理岗位经验;
2.熟悉上市公司内控审计项目的工作程序与要求,熟悉相关法律法规等背景知识;
3.英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话 4.具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
5.有较强的逻辑思维能力、较强的独立分析解决问题能力;
6.具有良好的沟通能力和团队精神;
7.具备诚实踏实的工作素养;
8.具有高度的抗压能力及责任意识. 微信分享
联系我时请说是在 连仁 上看到的