- 到岗时间:1个月之内
- 年龄要求:18-35周岁
- 婚况要求:未婚
职责描述: 1、建立并完善公司内部审计制度和流程,制定年度审计计划;
2、对公司内部控制的设计和运行的有效性、合规性进行检查评估;
3、对企业经营活动中的各项业务、各流程运行进行检查、监督和评价,及时发现存在的问题和风险,出具审计报告,提出整改意见,并督促审计建议的落实;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、审计底稿整理归档;
6、完成领导安排的其他工作。 任职要求: 1、本科以上,财务、审计、经济管理等相关专业;
2、五年以上审计相关工作经验,独立负责过具体审计项目;
3、具有审计计划制定、审计项目实施、审计整改追踪的全过程规范化管理工作经验(审计主管要求);
4、审计师、CPA、CIA等有相关证书优先考虑;
5、有较强的文字表达能力、分析判断能力、执行力、沟通协调能力,责任心强,有良好的职业道德。
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